|English|日本語

您现在的位置:首页 > 财政信息 > 财政预决算情况

索引号 734434246/2017-00021 信息分类 财政/财政预决算情况/其他
发布机构 大丰区城管局 发文日期 2017年02月23日
信息名称 大丰区城市管理局2017年度预算情况
文号 转发微博 分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到QQ
内容概述 2017年度预算情况

大丰区城市管理局2017年度预算情况

第一部分   部门概况
一、主要职能。
 1、依据国家和省规定的有关法律、法规、规章和方针、政策,会同有关制定城市市容和环境卫生、绿化亮化专项规划和发展计划,将其纳入城市总体规划及国民经济和社会事业发展计划,并同步组织实施。
2、根据国家和省规定的城市容貌标准和城市环境卫生标准,依法管理城市市容和环境卫生。
3、负责环境卫生设施建设专业规划并组织实施;负责城市环卫设施规划设计配套方案的审查、有关建设项目的竣工验收;组织、检查、考核城市环境卫生行业管理工作。
4、负责城市亮化、美化,统一组织实施建筑物亮化规划及城市夜景规划,对城区路灯实行规划、建设和管理;负责重点场所和重大项目亮化建设方案的审定和竣工验收;负责城市空间和户外广告管理,负责城市和建制镇的建成区内户外广告设施的设置管理。负责临街门面装潢、装饰的监督管理。
5、负责城市绿化工作,贯彻执行城市绿化的法律、法规、规章;参与编制和论证城市绿化规划;负责城市绿化的行业管理,组织、指导城市绿化建设;负责城市园林绿化工程设计和城市园林绿地的管理与维护;组织开展城市绿化工作的评比、考核工作。
6、负责对城区各类建筑物、构筑物、花园等进行建设、装潢、装饰或拆除、修缮、养护过程中产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其他固体废弃物进行收集、运输、消纳、处理活动的监督管理。核发建筑垃圾许可证和城市生活垃圾许可证;对渣土挖掘、清运的单位或者个人的经营资质进行审核,并办理准运手续;负责城区沿街施工场地容貌的监督和管理工作。
7、负责城区出租车、公交车容貌管理;负责临时摊点群的规划定点、审批和管理;负责城区经营性占道审批、管理;负责城区人力客运三轮车管理。
8、负责城区农贸市场、小商品市场等各类专业市场和综合市场以及商亭、邮亭规划定点、审批和管理。
9、指导、协调城市市容环境综合整治工作,督促有关落实城市综合管理方面的任务,组织实施综合考评;指导、督促、检查大中镇街道办事处和建制镇开展集镇卫生创建活动,并组织检查、评比;组织参与社会管理的检查、评比、考核。
10、负责全区城市管理法制工作,行使职权范围内的行政许可、行政征收、行政裁决等行政权力。负责职权范围内行政执法、行政应诉和法制宣传工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年城市管理工作,瞄准“盐城争第一,全省有位置”,巩固国家园林城市、国家卫生城市成果,创建国家森林城市,全力配合创建全国文明城市和国家卫生城市复审,大力实施拆违、绿化、亮化、环卫工程,突出“精、快、治、严“”管理措施,不断提升市容秩序、环境卫生、绿化亮化管理水平,做足、做好、做优环境美文章,为推进新大丰建设迈上新台阶提供更加美好的城市环境。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构:办公室、法制科、市容管理科、环境管理科、公共事业科
 下属单位:路灯管理处、环境卫生管理处、园林管理处、城市管理行政执法大队
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《关于做好 2017年度部门预算编制工作的通知》(大财预〔2016〕16号)的要求,紧紧围绕区委、区政府决策部署,结合我局业务的实际情况,按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则,从严从紧编制了2017年部门预算。
收入预算编制:严格按照国务院、省人民政府及财政厅、物价局核定的项目和标准进行测算,根据2016年各项收入实绩,结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑,合理编制非税收入预算。
    基本支出预算编制:人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退体人员的实际情况核定;商品和服务支出按照区财政局制定的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定;交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。
专项支出预算编制:根据中央、省、市各项政策要求,区委、区政府决策部署,结合2017年工作重点统筹安排。继续规范项目设置、清理整合专项资金,细化预算编制。整合规范目标、用途相同或相近的专项经费;按照职能目录规范设置单位专项资金;在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压减专项资金数量和规模,进一步细化项目填报内容。
 
第二部分 大丰区城市管理局2017年度部门预算表

表一
 
 
 
 
 
2017年度大丰区城市管理局收支预算总表
 
 
 
 
单位:万元
收入
                       支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
7992.21
一、一般公共服务支出
 
一、基本支出
1574.31
    1. 一般公共预算
3992.21
二、外交支出
 
二、项目支出
6417.90
    2. 政府性基金预算
4000.00
三、国防支出
 
 
 
二、财政专户管理资金
 
四、公共安全支出
 
 
 
三、其他资金
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
7921.99
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十八、住房保障支出
70.22
 
 
 
 
十九、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十、其他支出
 
 
 
当年收入小计
7992.21
当年支出小计
7992.21
上年结转资金
 
结转下年资金
 
收入合计
7992.21
支出合计
7992.21
表二
 
 
2017年度大丰区城市管理局收入预算总表
 
 
单位:万元
项目名称
金额
收入总计
7992.21
一般公共预算资金
小计
3992.21
公共财政拨款(补助)资金
3992.21
专项收入
 
政府性基金
小计
4000.00
财政专户管理资金
小计
 
专户管理教育收费
 
其他非税收入
 
其他资金
小计
 
事业收入
 
经营收入
 
其他收入
 
债务资金(银行贷款)
 
上年结转和结余资金
小计
 
其中:动用上年结转和结余资金
 
表三
 
 
2017年度大丰区城市管理局支出预算总表
 
 
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
7,992.21
1,574.31
6,417.90
 
 
 
 
 
 
表四
 
 
 
2017年度大丰区城市管理局财政拨款收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
3,992.21
一、基本支出
1,574.31
二、政府性基金预算
4,000.00
二、项目支出
6,417.90
 
 
 
 
收入合计
7,992.21
支出合计
7,992.21
 
 
 
 
 
 
 
表五
 
 
2017年度大丰区城市管理局部门财政拨款支出预算表
 
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
  
 
合 计
7992.21
212
城乡社区支出
7,921.99
 21201
 城乡社区管理事务
1,241.69
    2120101
      行政运行
268.70
    2120102
      城管执法
972.99
 21203
 城乡社区公共设施
182.60
    2120301
     其他城乡社区公共设施支出
182.60
 21205
 城乡社区环境卫生
2,497.70
    2120501
      城乡社区环境卫生
2,497.70
 21209
 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2,000.00
    2120901
     城市公共设施
1192.9
    2120902
     城市环境卫生
807.1
 21213
 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
2,000.00
    2121301
    城市公共设施
1348.07
    2121302
    城市环境卫生
651.93
221
住房保障支出
70.22
 22102
 住房改革支出
70.22
    2210201
     住房公积金
70.22
 
 
 
 
 
表六
2017年度大丰区城市管理局财政拨款基本支出预算表
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
金额
 
合计
1574.31
301
工资福利支出
700.33
 30101
   基本工资
240.35
 30102
   津贴补贴
240.58
 30103
   奖金
19.98
 30104
   社会保障缴费
71.03
 30107
   绩效工资
128.39
302
商品和服务支出
582.75
 30201
    办公费
14.36
 30205
    水费
3.78
 30206
   电费
5.30
 30207
    邮电费
11.02
 30211
    差旅费
6.05
 30213
    维修(护)费
1.87
 30216
    培训费
2.39
 30217
    公务接待费
9.60
 30226
    劳务费
398.51
 30228
    工会经费
10.68
 30229
    福利费
2.30
 30231
    公务用车运行维护费
54.00
 30239
    其他交通费用
57.54
 30299
    其他商品和服务支出
5.35
303
对个人和家庭补助支出
264.59
 30302
    退休费
140.26
 30305
    生活补助
1.02
 30307
    医疗费
2.40
 30309
    奖励金(独生子女保健费)
0.05
 30311
    住房公积金
70.22
 30312
    提租补贴
50.64
310
其他资本性支出
26.64
 31002
    办公设备购置
26.64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表七
 
 
2017年度大丰区城市管理局财政拨款政府性基金支出预算表
 单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
  
 
合 计
4000.00
212
城乡社区支出
4000
 21209
   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2000
    2120901
       城市公共设施
1192.90
    2120902
       城市环境卫生
807.10
 21213
   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
2000
    2121301
       城市公共设施
1,348.07
    2121302
       城市环境卫生
651.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表八
 
 
 
2017年度大丰区城市管理局部门一般公共预算支出预算表
 
 
 
单位:万元
 
功能科目代码
功能科目名称
  
 
 
合 计
3992.21
 
212
城乡社区支出
3,921.99
 
 21201
 城乡社区管理事务
1,241.69
 
 21203
 城乡社区公共设施
182.60
 
 21205
 城乡社区环境卫生
2,497.70
 
221
住房保障支出
70.22
 
 22102
 住房改革支出
70.22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表九
 
 
 
2017年度大丰区城市管理局一般公共预算基本支出预算表
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
科目名称
基本支出
 
 
合计
1185.19
 
301
工资福利支出
700.33
 
 30101
   基本工资
240.35
 
 30102
   津贴补贴
240.58
 
 30103
   奖金
19.98
 
 30104
   社会保障缴费
71.03
 
 30107
   绩效工资
128.39
 
302
商品和服务支出
582.75
 
 30201
   办公费
14.36
 
 30205
   水费
3.78
 
 30206
   电费
5.30
 
 30207
   邮电费
11.02
 
 30211
   差旅费
6.05
 
 30213
   维修(护)费
1.87
 
 30216
   培训费
2.39
 
 30217
   公务接待费
9.60
 
 30226
   劳务费
398.51
 
 30228
   工会经费
10.68
 
 30229
   福利费
2.30
 
 30231
   公务用车运行维护费
54.00
 
 30239
   其他交通费用
57.54
 
 30299
   其他商品和服务支出
5.35
 
303
对个人和家庭的补助
264.59
 
 30302
   退休费
140.26
 
 30305
   生活补助
1.02
 
 30307
   医疗费
2.40
 
 30309
   奖励金(独生子女保健费)
0.05
 
 30311
   住房公积金
70.22
 
 30312
   提租补贴
50.64
 
310
其他资本性支出
26.64
 
 31002
   办公设备购置
26.64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表十
 
 
 
2017年度大丰区城市管理局一般公共预算机关运行经费支出预算表
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
 
 
合计
49.66
 
302
商品和服务支出
43.66
 
 30201
   办公费
5.35
 
 30205
   水费
1.07
 
 30207
  邮电费
4.82
 
 30211
   差旅费
5.15
 
 30213
   维修(护)费
1.87
 
 30216
   培训费
1.28
 
 30217
   公务接待费
1.80
 
 30228
   工会经费
2.80
 
 30229
   福利费
0.43
 
 30231
   公务用车运行维护费
3.00
 
 30239
   其他交通费用
14.16
 
 30299
   其他商品和服务支出
1.93
 
310
其他资本性支出
6.00
 
 31002
   办公设备购置
6.00
 
表十一
 
 
 
 
 
 
 
 
大丰区城市管理局“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
 
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
 
65.99
 
54
 
54
9.6
 
2.39
 
表十二
 
 
 
 
 
 
2017年度大丰区城市管理局政府采购预算表
 
 
 
 
 
单位:万元
 
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
 
 
合计
 
 
 
 
26.64
 
一、货物A
 
 
 
 
26.64
 
 
专项业务费
办公设备购置
摄影摄像器材
分散采购
1.76
 
 
专项业务费
办公设备购置
计算机
分散采购
7.90
 
 
专项业务费
办公设备购置
家具用具
分散采购
1.04
 
 
专项业务费
办公设备购置
会议系统设备
分散采购
1.00
 
 
专项业务费
办公设备购置
其他仪器仪表
分散采购
6.30
 
 
专项业务费
办公设备购置
警用设备、用品
分散采购
5.04
 
 
定额公用经费
办公设备购置
空气调节设备
分散采购
1.90
 
 
定额公用经费
办公设备购置
计算机
分散采购
1.00
 
 
定额公用经费
办公设备购置
摄影摄像器材
分散采购
0.40
 
 
定额公用经费
办公设备购置
打印机
分散采购
0.30
 
二、工程B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、服务C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
 
    2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
 
 

 
第三部分 大丰区城市管理局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
大丰区城市管理局2017年度收入、支出预算总计7992.21万元,与上年相比收、支预算总计各增加501.44万元,增长6.69%。主要原因是新考录20名大学生,调资,绿化管护增加,道路增加导致路灯数量及路灯维修成本增加,环卫清扫成本增加。其中:
(一)收入预算总计7992.21万元。包括:
财政拨款收入预算总计7992.21万元。
(1)一般公共预算收入预算3992.21万元,与上年相比减少498.56万元,减少12.49%。主要原因是收入项目调整,由一般公共预算调整至政府性基金。
(2)政府性基金收入预算4000万元,与上年相比增加1000万元,增长33.33%。主要原因是收入项目调整,由一般公共预算调整至政府性基金,绿化管护增加,道路增加导致路灯数量及路灯维修成本增加,环卫清扫成本增加。
(二)支出预算总计7992.21万元。包括:
1.城乡社区支出7921.99万元,主要用于大丰区城管局机关及事业单位开展城市管理工作而发生的支出。与上年相比增加488.09万元,增长6.57%。主要原因是新考录20名大学生,调资,绿化管护增加,道路增加导致路灯数量及路灯维修成本增加,环卫清扫成本增加。
2.住房保障支出70.22万元,主要用于大丰区城管局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金。与上年相比增加13.35万元,增长23.47%。主要原因是新考录20名大学生。
此外,基本支出预算数为1574.31万元。与上年相比增加254.32万元,增长19.27%。主要原因是新考录20名大学生,调资。
项目支出预算数为6417.9万元。与上年相比增加247.12万元,增长4%。主要原因是绿化管护增加,道路增加导致路灯数量及路灯维修成本增加,环卫清扫成本增加。
二、收入预算情况说明
大丰区城市管理局本年收入预算合计7992.21万元,其中:
一般公共预算收入3992.21万元,占49.95%;
政府性预算收入4000万元,占50.05%。
三、支出预算情况说明
大丰区城市管理局本年支出预算合计7992.21万元,其中:
基本支出1574.31万元,占19.7%;
项目支出6417.9万元,占80.3%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
大丰区城市管理局2017年度财政拨款收、支总预算7992.21万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加501.44万元,增长6.69%。主要原因是新考录20名大学生,调资,绿化管护费用增加,道路增加导致路灯数量及路灯维修成本增加,环卫清扫成本增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
大丰区城市管理局2017年财政拨款预算支出7992.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加501.44万元,增长6.69%。主要原因是新考录20名大学生,调资,绿化管护增加,道路增加导致路灯数量及路灯维修成本增加,环卫清扫成本增加。
其中:
(一)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出268.7万元,与上年相比减少0.36万元,减少0.1%。主要原因是厉行节约。
2.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出972.99万元,与上年相比增加201.69万元,增加26.15%。主要原因是新考录20名大学生,调资。
3.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出182.6万元,与上年相比减少237.42万元,减少52.53%。主要原因是收入项目调整,由一般公共预算调整至政府性基金。
4.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出2497.7万元,与上年相比减少475.82万元,减少16 %。主要原因是收入项目调整,由一般公共预算调整至政府性基金。
5.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出1192.9万元,与去年持平。
6.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城乡社区环境卫生(项)支出807.1万元,与去年持平。
7.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出1348.07万元,与上年相比增加348.07万元,增加34.81%。主要原因是收入项目调整,由一般公共预算调整至政府性基金。
8.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出651.93万元,与上年相比增加651.93万元,增加100 %。主要原因是收入项目调整,由一般公共预算调整至政府性基金。
(二)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)支出70.22万元与上年相比增加13.35万元,增长23.47%。主要原因是新考录20名大学生,调资。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
大丰区城市管理局2017年度财政拨款基本支出预算1574.31万元,其中:
   (一)人员经费964.92万元。主要包括:基本工资240.35万元、津贴补贴240.58万元、奖金19.98万元、社会保障缴费71.03万元、绩效工资128.39万元、退休费140.26万元、生活补助1.02万元、医疗费2.40万元、奖励金(独生子女保健费)0.05万元、住房公积金70.22万元、提租补贴50.64万元。
   (二)公用经费609.39万元。主要包括:办公费14.36万元、水费3.78万元、电费5.3万元、邮电费11.02万元、差旅费6.05万元、维修(护)费1.87万元、培训费2.39万元、公务接待费9.60万元、劳务费398.51万元、工会经费10.68万元、福利费2.30万元、公务用车运行维护费54万元、公务交通补贴47.94万元、其他交通费用9.60万元、其他商品和服务支出5.35万元、办公设备购置26.64万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
大丰区城市管理局2017年政府性基金支出预算支出4000万元。与上年相比增加1000万元,增长33.33%。主要原因是绿化管护增加,道路增加导致路灯数量及路灯维修成本增加,环卫清扫成本增加。
其中:
1.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出1192.9万元,主要是用于路灯电费及路灯维修,绿化管护。
2.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出807.1万元,主要是用于环卫清扫。
3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出1348.07万元,主要是用于路灯电费及路灯维修,绿化管护。
4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出651.93万元,主要是用于环卫清扫。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
大丰区城市管理局2017年一般公共预算财政拨款支出预算3992.21万元,与上年相比减少498.56万元,减少11.10%。主要原因是收入项目调整,由一般公共预算调整至政府性基金。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
大丰区城市管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1574.31万元,其中:
(一)人员经费964.92万元。主要包括:基本工资240.35万元、津贴补贴240.58万元、奖金19.98万元、社会保障缴费71.03万元、绩效工资128.39万元、退休费140.26万元、生活补助1.02万元、医疗费2.40万元、奖励金(独生子女保健费)0.05万元、住房公积金70.22万元、提租补贴50.64万元。
   (二)公用经费609.39万元。主要包括:办公费14.36万元、水费3.78万元、电费5.3万元、邮电费11.02万元、差旅费6.05万元、维修(护)费1.87万元、培训费2.39万元、公务接待费9.60万元、劳务费398.51万元、工会经费10.68万元、福利费2.30万元、公务用车运行维护费54万元、公务交通补贴47.94万元、其他交通费用9.60万元、其他商品和服务支出5.35万元、办公设备购置26.64万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出49.66万元,比2016年减少19.38万元,降低28.07%。主要原因是:厉行节约。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
大丰区城市管理局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出54万元,占“三公”经费的81.83%;公务接待费支出9.6万元,占“三公”经费的14.55%。具体情况如下:
1.无因公出国(境)费预算支出。
2.公务用车购置及运行费预算支出54万元。其中:
(1)无公务用车购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出54万元,与上年预算数持平。
3.公务接待费预算支出9.6万元,本年数大于上年预算数的主要原因增加新考录的20名大学生。
大丰区城市管理局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费无预算支出。
大丰区城市管理局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.39万元,本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指用于除小城镇基础设施建设以外的其他城乡社区公共设施方面的支出,如道路照明等公共设施建设维护与管理支出。
六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
七、城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指城市公用事业附加安排用于城市道路、桥梁、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。
八、城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):指城市公用事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥梁、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。
十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
十三、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
十四、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本篇文章共有1页 当前为第1

【收藏此页】【打印】

官方微博

站内搜索

用户登录

我的回信

返回顶部